第一部分 概 況
一、主要職責
天津市濱海新區(qū)海濱人民醫(yī)院是一所融醫(yī)療,、預防,、教學、科研,、工傷急救,、保健、康復為一體的由濱海新區(qū)政府主辦的綜合性二級甲等醫(yī)院,,是全國百姓放心示范醫(yī)院,、中國基層胸痛中心、國家愛嬰醫(yī)院,、天津醫(yī)科大學臨床醫(yī)學院教學醫(yī)院,、天津市大港區(qū)康復醫(yī)療定點醫(yī)院、天津市大港區(qū)白內障復明扶貧定點醫(yī)院等,。
二,、機構設置
天津市濱海新區(qū)海濱人民醫(yī)院內設13個職能科室,。
第二部分 2022年度部門決算表
一、《收入支出決算總表》
二,、《收入決算表(按功能分類列示)》
三,、《收入決算表(按單位列示)》
四、《支出決算表》
五,、《財政撥款收入支出決算總表》
六,、《一般公共預算財政撥款支出決算表》
七、《一般公共預算財政撥款基本支出決算表》
八,、《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》
九,、《國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表》
十、《一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表》
十一,、《項目支出決算表》
注:以上決算公開表均作為附表,,附于決算公開說明文檔后。
十二,、關于空表的說明
1.天津市濱海新區(qū)海濱人民醫(yī)院2022年度政府性基金預算財政撥款收入支出決算表為空表,。
2.天津市濱海新區(qū)海濱人民醫(yī)院2022年度國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表為空表。
3.天津市濱海新區(qū)海濱人民醫(yī)院2022年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表為空表,。
第三部分 2022年度部門決算情況說明
一,、收入支出決算總體情況說明
天津市濱海新區(qū)海濱人民醫(yī)院2022年度收入、支出決算總計533,315,208.19元,,與2021年度相比,,收、支總計各增加16,164,120.28元,,增長3.13%,,主要原因是:2022年受疫情影響降低,事業(yè)收入增加,;按疫情防控要求追加項目支出用于定點醫(yī)院病區(qū),、發(fā)熱門診的進一步基建改造及設備投入。
二,、收入決算情況說明
天津市濱海新區(qū)海濱人民醫(yī)院2022年度本年收入合計531,517,670.19元,與2021年度相比增加44,260,688.10元主要原因是:2022年受疫情影響降低,,事業(yè)收入增加,;按疫情防控要求追加用于定點醫(yī)院病區(qū)、發(fā)熱門診的進一步基建改造及設備購置的投入,。其中:一般公共預算財政撥款收入88,037,158.96元,,占16.56%;事業(yè)收入442,464,981.99元,,占83.25%,;其他收入1,015,529.24元,,占0.19%。
三,、支出決算情況說明
天津市濱海新區(qū)海濱人民醫(yī)院2022年度本年支出合計530,560,627.20元,,與2021年度相比增加15,182,912.29元,主要原因是:按疫情防控要求追加項目支出用于定點醫(yī)院病區(qū),、發(fā)熱門診的進一步基建改造及設備投入,,追加項目支出用于重大公共衛(wèi)生服務項目必要支出。其中:基本支出491,688,532.97元,,占92.67%,;項目支出38,872,094.23元,占7.33%,。
四,、財政撥款收支決算總體情況說明
天津市濱海新區(qū)海濱人民醫(yī)院2022年度財政撥款收入、支出決算總計88,037,158.96元,,與2021年度相比,,財政撥款收、支總計各增加30,127,860.18元,,增長52.03%,,主要原因是:2022年追加預算用于對定點醫(yī)院病區(qū)的基建改造項目、應對疫情等突發(fā)公共衛(wèi)生事件應急處理項目以及重大公共衛(wèi)生服務項目的投入,。
五,、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
(一)總體情況
天津市濱海新區(qū)海濱人民醫(yī)院2022年度部門決算一般公共預算財政撥款支出合計88,037,158.96元,占本年支出合計的16.59%,,與2021年度相比,,增加30,127,860.18元,增長52.03%,,主要原因是:2022年追加預算用于對定點醫(yī)院病區(qū)的基建改造項目,、應對疫情等突發(fā)公共衛(wèi)生事件應急處理項目以及重大公共衛(wèi)生服務項目的投入。
(二)支出結構情況
2022年度一般公共預算財政撥款支出88,037,158.96元,,主要用于以下方面:衛(wèi)生健康支出88,037,158.96元,,占100.00%。
(三)具體情況
2022年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為49,900,000.00元,,支出決算為88,037,158.96元,,完成年初預算的176.43%。其中:
1. 衛(wèi)生健康支出(類)公立醫(yī)院(款)綜合醫(yī)院(項)年初預算為 49,900,000.00元,,支出決算為78,790,621.61元,,完成年初預算的 157.90%,決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是追加預算對發(fā)熱門診進一步基建改造及設備投入,。
2. 衛(wèi)生健康支出(類)公共衛(wèi)生(款)基本公共衛(wèi)生服務(項)年初預算為0.00元,,追加預算151,820.00元,,支出決算為151,820.00元,完成追加預算的100%,。決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是追加預算完成既定的基本公衛(wèi)服務項目支付必要支出,。
3.衛(wèi)生健康支出(類)公共衛(wèi)生(款)重大公共衛(wèi)生服務(項)年初預算為0.00元,追加預算為1,850,864.00元,,支出決算為1,850,864.00元,,完成追加預算的100%。決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是為追加預算完成既定肺癌篩查,、艾滋病防控,、智慧化預防接種門診建設、慢病防治工作等重大公衛(wèi)服務項目支付必要支出,。
4.衛(wèi)生健康支出(類)公共衛(wèi)生(款)突發(fā)公共衛(wèi)生事件應急處理(項)年初預算為0.00元,,追加預算為7,001,237.35元,支出決算為7,001,237.35元,,完成追加預算的100%,。決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是追加預算對新冠病毒核酸檢測“應檢盡檢”既往費用退費以及按照疫情防控要求對定點醫(yī)院病區(qū)基建改造及購置與疫情防控相關的設備。
5.衛(wèi)生健康支出(類)公共衛(wèi)生(款)其他公共衛(wèi)生支出(項)年初預算為0.00元,,追加預算為242616.00元,,支出決算為242616.00元,完成追加預算的100%,。決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是追加預算完成兒童先天性疾病篩查與救助,、慢病、結核病防治,、預防性體檢等其他既定的公共衛(wèi)生項目支付必要支出,。
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
天津市濱海新區(qū)海濱人民醫(yī)院2022年度部門決算一般公共預算財政撥款基本支出合計49,483,403.43元,,與2021年度相比減少4,648,823.57元,,主要原因是:本年度人員經費結構調整,導致人員經費減少,。其中:人員經費49,481,428.93元,,主要包括基本工資、津貼補貼,、績效工資,、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費,、其他社會保障繳費、住房公積金,、其他工資福利支出,;公用經費1,974.50元,,主要包括差旅費。
七,、政府性基金預算財政撥款收支決算情況
天津市濱海新區(qū)海濱人民醫(yī)院2022年度無政府性基金預算財政撥款收入,、支出和結轉結余。
八,、國有資本經營預算財政撥款收支決算情況說明
天津市濱海新區(qū)海濱人民醫(yī)院2022年度無國有資本經營預算財政撥款收入,、支出和結轉結余。
九,、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況
(一)總體情況
2022年一般公共預算財政撥款“三公”經費預算0元,,支出決算0.00元,與2022年預算相比持平,;較上年持平,。決算數(shù)與預算數(shù)持平的主要原因是:本年度未用一般公共預算列支“三公”經費。
(二)具體情況
1.因公出國(境)費預算0元,,支出決算0.00元,,與預算相比持平;較上年持平,。決算數(shù)與預算數(shù)持平的主要原因是:本年度未用一般公共預算列支因公出國(境)費,。2022年本單位組織的出國團組0個,出國0人次,。
2.公務用車購置及運行維護費預算0元,,支出決算0.00元,與預算相比持平,;較上年持平,。其中:
公務用車運行維護費預算0元,支出決算0.00元,,與預算相比持平,;較上年持平。決算數(shù)與預算數(shù)持平的主要原因是:本年度未用一般公共預算列支公務用車運行維護費,。截至2022年12月31日,,使用一般公共預算財政撥款開支運行維護費的公務用車保有量為0輛。
公務用車購置費預算0元,,支出決算0.00元,,與預算相比持平;較上年持平,。決算數(shù)與預算數(shù)持平的主要原因是:本年度未用一般公共預算列支公務用車購置費,。2022年購置公務用車0輛。
3.公務接待費預算0元,支出決算0.00元,,預算相比持平,;較上年持平。決算數(shù)與預算數(shù)持平的主要原因是:本年度未用一般公共預算列支公務接待費,。2022年本單位國內公務接待0批次,,0人次;其中,,外事接待0批次,,0人次。
十,、機關運行經費支出情況說明
天津市濱海新區(qū)海濱人民醫(yī)院2022年度無機關運行經費,。
十一、政府采購支出情況說明
天津市濱海新區(qū)海濱人民醫(yī)院2022年政府采購支出總額98,194,911.60元,,其中:政府采購貨物支出74,922,155.60元,、政府采購工程支出0.00元、政府采購服務支出23,272,756.00元,。授予中小企業(yè)合同金額98,194,911.60元,,占政府采購支出總額的100.00%,其中:授予小微企業(yè)合同金額89,855,977.58元,,占政府采購支出總額的91.51%,;貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的 100 %,工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的0 %,,服務采購授予中小企業(yè)合同金額占服務支出金額的100%,。
十二、國有資產占有使用情況說明
截至2022年12月31日,,天津市濱海新區(qū)海濱人民醫(yī)院共有車輛19輛,,其中:其他用車19輛,其他用車主要包括救護車及廂式貨車等,。單價100萬元以上的設備16臺(套),。
十三、預算績效情況說明
根據(jù)預算績效管理要求,,天津市濱海新區(qū)海濱人民醫(yī)院2022年度已對18個項目開展績效自評,,涉及金額 38,553,755.53元,自評結果已隨部門決算一并公開,。
十四,、教育、醫(yī)療衛(wèi)生,、社會保障和就業(yè),、住房保障,、涉農補貼等民生支出情況說明
天津市濱海新區(qū)海濱人民醫(yī)院不屬于鄉(xiāng)、鎮(zhèn),、街級單位,,不涉及公開2022年度教育、醫(yī)療衛(wèi)生,、社會保障和就業(yè)、住房保障,、涉農補貼等民生支出情況,。
第四部分 名詞解釋
1.部門決算。是指各部門依據(jù)國家有關法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制,,反映部門所有預算收支和結余執(zhí)行結果及績效等情況的綜合性年度報告,,是改進部門預算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門預算的參考和依據(jù)。
2.機關運行經費,。反映為保障行政單位(含參照公務員管理事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,,包括辦公及印刷費、郵電費,、差旅費,、會議費、福利費,、日常維修費及一般設備購置費,、辦公用房水電費、辦公用房取暖費,、辦公用房物業(yè)管理費,、公務用車運行維護費以及其他費用。
3.“三公”經費,。是指各部門用財政撥款安排的因公出國(境)費,、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費,、國外城市間交通費、住宿費,、伙食費,、培訓費、公雜費等支出,;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及燃料費,、維修費、過橋過路費,、保險費,、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。